您好
我公司给与特定客户基于销售额的rebate,假设今年按协议经计算的rebate金额为100万元,但因为现在电费等价格上涨,成本增加,这部分电费需要由客户承担,假设电费金额为40万,对应的往来款就是100-40,那么税收上可以这样互相抵消么,可以认定为基于电费上涨,所以rebate减少,那需要另外协议做说明么?谢谢